【】今年10月21日教师招聘信息汇总
1永葆奋斗精神 永怀赤子之心
理论前沿
4打造新时期专业化高校内部审计队伍 吴清风 王兵
8上市公司内部审计对内部控制有效性影响的实证分析
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——基于吉林省的调查研究 吴国萍 刘怡芳
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环球瞭望 #
13内部审计人员最需具备的七项技能 #
——来自国际内部审计师协会知识共同体组织(CBOK)的第三次全球调查子报告 #
曾繁荣 编译 #
18稽核人员之管理与角色调适 蒋永宠
论文精选 #
20以持续审计为导向的内部控制审计模式探讨 #
黄庆惠 何黎萍 刘辉成 史晨昱 #
28核电项目管理中的内部控制审计程序及方法研究 #
——基于三门核电内部控制制度审计案例分析 徐福艳 金颂时
研究思考
34战略审计中国内部审计:内部审计的转型与升级 密斯雨 范伟红 #
40浅谈开展生产管理审计增加企业价值 冯维加 #
44内部审计中国内部审计:管理审计的最佳主体 孙乃娟 #
47中国文化遵从惯性对内部控制质量的弱化效应研究 李建文 #
案例分析
50围绕公司战略 提升内审视角 发挥增值作用
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——香港公司经营管理审计案例
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中国人寿保险(集团)公司审计部 #
54基于大数据分析的汽车销售流程审计案例 #
上海汽车集团股份有限公司审计室 #
58资产质量专项审计案例 中国建筑工程总公司审计局
62防微查弊 严控风险
——百联集团商贸流通业务审计案例 百联集团有限公司审计中心 #
技术方法 #
66大型企业集中采购舞弊风险的内部审计方法 张瑞妩
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69如何以风险评估为基础编制年度审计计划 孙智华
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72望闻问切四诊法 完善工程造价审计 陈妍
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74审计整改工作体系构建思路及主要做法 #
刘社兵 蔡华林 黄陟 葛伦建 #
经验交流
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77进口物资采购审计的几个关键控制点 刘俊 #
80浅谈劳务外包业务的内部审计 刘东海
82如何开展行政事业单位内部控制审计 黄爱芝 齐新红 张莉 #
国家审计
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85美国审计署国有企业审计情况及借鉴 刘瑛 #
89浅议新常态下经济责任审计存在的问题及对策 樊星 #
财经观察 #
91系统 全面 重点突出 #
——解读《基本建设财务规则》 王培亮 #
94政府公信力的现实困境和提升路径研究 蔡梅兰
98新医改政策下专利药品价格的政府规制分析 余聪 #
内审风采
102用专业赢得荣誉 以勇气铸就辉煌 #
——记中国农业银行审计局张勇 本刊记者 郭旭
随笔 #
104感悟 李谦 #