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【】今年10月21日教师招聘信息汇总

2023-01-06 来源:网络 作者:佚名

1永葆奋斗精神 永怀赤子之心

理论前沿

4打造新时期专业化高校内部审计队伍 吴清风 王兵

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8上市公司内部审计对内部控制有效性影响的实证分析

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——基于吉林省的调查研究 吴国萍 刘怡芳

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环球瞭望 #

13内部审计人员最需具备的七项技能 #

——来自国际内部审计师协会知识共同体组织(CBOK)的第三次全球调查子报告 #

曾繁荣 编译 #

18稽核人员之管理与角色调适 蒋永宠

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论文精选 #

20以持续审计为导向的内部控制审计模式探讨 #

黄庆惠 何黎萍 刘辉成 史晨昱 #

28核电项目管理中的内部控制审计程序及方法研究 #

——基于三门核电内部控制制度审计案例分析 徐福艳 金颂时

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研究思考

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34战略审计中国内部审计:内部审计的转型与升级 密斯雨 范伟红 #

40浅谈开展生产管理审计增加企业价值 冯维加 #

44内部审计中国内部审计:管理审计的最佳主体 孙乃娟 #

47中国文化遵从惯性对内部控制质量的弱化效应研究 李建文 #

案例分析

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50围绕公司战略 提升内审视角 发挥增值作用

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——香港公司经营管理审计案例

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中国人寿保险(集团)公司审计部 #

54基于大数据分析的汽车销售流程审计案例 #

上海汽车集团股份有限公司审计室 #

58资产质量专项审计案例 中国建筑工程总公司审计局

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62防微查弊 严控风险

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——百联集团商贸流通业务审计案例 百联集团有限公司审计中心 #

技术方法 #

66大型企业集中采购舞弊风险的内部审计方法 张瑞妩

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69如何以风险评估为基础编制年度审计计划 孙智华

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72望闻问切四诊法 完善工程造价审计 陈妍

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74审计整改工作体系构建思路及主要做法 #

刘社兵 蔡华林 黄陟 葛伦建 #

经验交流

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77进口物资采购审计的几个关键控制点 刘俊 #

80浅谈劳务外包业务的内部审计 刘东海

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82如何开展行政事业单位内部控制审计 黄爱芝 齐新红 张莉 #

国家审计

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85美国审计署国有企业审计情况及借鉴 刘瑛 #

89浅议新常态下经济责任审计存在的问题及对策 樊星 #

财经观察 #

91系统 全面 重点突出 #

——解读《基本建设财务规则》 王培亮 #

94政府公信力的现实困境和提升路径研究 蔡梅兰

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98新医改政策下专利药品价格的政府规制分析 余聪 #

内审风采

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102用专业赢得荣誉 以勇气铸就辉煌 #

——记中国农业银行审计局张勇 本刊记者 郭旭

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随笔 #

104感悟 李谦 #

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